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CIA《實施內(nèi)部審計業(yè)務》模擬試題(十)

發(fā)布時間:2011-10-22 共4頁


  103.創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫查詢的審計師通常需要將幾張表合并起來,獲得他們需要的信息。一種可以合并表的方法是:
  A、提取
  B、合并
  C、分類
  D、匯總
  104.在下列實質性調查工作程序中,哪一項能夠最好地提供關于收入記錄的完整性的信息:
  A、總賬控制賬戶與銷售日記賬核對一致
  B、總賬控制賬戶與銷售日記賬核對一致
  C、保證運輸記錄是連續(xù)編號的
  D、運輸記錄與已記錄的銷售額一致
  105.在評估某大型醫(yī)院后勤工作的質量時,以下哪項內(nèi)容可以提供最可靠的證據(jù)來源?
  A、對醫(yī)務人員進行抽樣面談
  B、在醫(yī)務人員之間開展問卷調查,并對醫(yī)務人員直接返回后勤工作部經(jīng)理的問卷進行審查
  C、對后勤工作部經(jīng)理保持的后勤工作記錄進行檢查
  D、與高層醫(yī)院領導面談
  106.在開展經(jīng)營審計業(yè)務時,某審計師觀察到,公司有大量地面儲存容器,而且公司煙囪排放出大量黑色排放物。公司已設立環(huán)境安全部門,而且審計范圍不包括環(huán)境問題。那么,審計行動的最好程序是:
  A、在為下一年制定審計計劃時考慮環(huán)境風險問題,但不要拓展現(xiàn)有審計范圍,因為預算和重點風險領域已經(jīng)確定
  B、將所觀察到的情況向審計委員會報告,并就是否應該將審計范圍擴大以覆蓋環(huán)境問題尋求后者的建議
  C、將所觀察到的情況進行文字處理,并向環(huán)境安全部門報告。采取跟蹤行動,確定該部門是否已采取及時行動
  D、向當?shù)卣儐杻Υ嫒萜鞯氖褂靡?guī)定,以確定這些容器是否已正確歸類為資產(chǎn)。不要對環(huán)境問題采取任何行動,因為審計師在該領域缺乏訓練,而且此種行動屬于另一現(xiàn)有職能部門的責任
 
  107.以下哪項對于估計組織不可收回的應收賬款作用最???
  A、披露一般商業(yè)經(jīng)濟狀態(tài)低迷指數(shù)的公開刊物
  B、過去六個月公司注銷的的月壞帳總額
  C、過去六個月公司的月銷售總額
  D、信貸經(jīng)理就預期未來現(xiàn)金回收所做的書面預測
  108.某慈善組織的審計委員會懷疑該組織的一位高級經(jīng)理可能收受了一些大型捐贈并將他們存在其他賬戶,或者以另一個組織的名義索取捐贈。在檢查這些不正當行為的存在性時,以下審計程序中最適當?shù)氖牵?
  A、運用通用審計軟件抽取尚未收到的已抵押捐贈的樣本,調查差異
  B、抽取過去三年中所有重大捐贈者,并對其他捐贈者進行統(tǒng)計抽樣,然后函證他們向該組織和其附屬組織捐贈的總額
  C、對現(xiàn)金收入進行發(fā)現(xiàn)抽樣,并向捐贈者函證金額,調查差異
  D、運用分析性檢查程序對本組織與其他類似組織同期收到的捐贈相比較,如果差異很小,對現(xiàn)金收入進行詳查并追蹤到銀行對賬單
  109.在決定是否將現(xiàn)有的內(nèi)審資源從正在進行的合規(guī)性審計轉換到管理人員所要求的經(jīng)營審計時,以下哪種情況最不重要?
  A、一年前外部審計師對該部門進行的財務審計
  B、與合規(guī)性審計有關的潛在的舞弊
  C、該部門去年的費用水平增加
  D、與合規(guī)性審計有關的潛在的重大違規(guī)罰款的可能性
  110.正常來說,下列哪個人員不會收到關于采購循環(huán)檢查的內(nèi)部審計報告?
  A、采購主任
  B、獨立的外部審計師
  C、一般審計人員
  D、董事會主席
  111.為確定關于合同解釋的信息的充分性,內(nèi)部審計師運用:
  A、最容易取得的信息
  B、主觀判斷
  C、客觀評價
  D、信息與各種問題間的邏輯關系。
  112.公司應該應用已收集到的信息,強調以下哪項內(nèi)容?
  A、投訴的總數(shù)
  B、與磁盤問題和新的軟件用途有關的投訴數(shù)量
  C、與缺乏用戶知識和硬件問題有關的投訴數(shù)量
  D、消除所有這些電腦投訴需要的成本

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