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2011年審計師考試《審計理論與實務(wù)》最新試卷三(1

發(fā)布時間:2011-10-22 共1頁

    一、單選題

  1.對被審計單位(或項目)資源管理和使用的有效性進(jìn)行檢查和評價的審計類型是:( )。

  A.財政審計

  B.財務(wù)審計

  C.財經(jīng)法紀(jì)審計

  D.效益審計

  【答案】D

  2.《中華人民共和國審計法》所規(guī)定的審計法律責(zé)任是:( )。

  A.國家審計的法律責(zé)任

  B.社會審計的法律責(zé)任

  C.內(nèi)部審計的法律責(zé)任

  D.國家審計、內(nèi)部審計和社會審計的法律責(zé)任

  【答案】A

  3.按照《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,審計署每年對中央預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進(jìn)行審計監(jiān)督,向國務(wù)院總理提出:( )。

  A.審計工作報告

  B.審計結(jié)果報告

  C.審計過程報告

  D.審計報告

  【答案】B

  4.下列關(guān)于審計作用的表述中,錯誤的是: ( )。

  A.因所處地位和檢查范圍不同,國家審計、內(nèi)部審計和社會審計的具體作用有所不同

  B.國家審計可以促進(jìn)宏觀調(diào)控政策的貫徹執(zhí)行

  C.內(nèi)部審計可以促進(jìn)本單位加強管理和提高效益

  D.社會審計可以確保被審計單位財務(wù)會計信息的真實可靠

  【答案】D

  5.按照現(xiàn)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,下列屬于內(nèi)部審計機構(gòu)權(quán)限的是:( )。

  A.對所在單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟責(zé)任審計

  B.召開與審計事項有關(guān)的會議

  C.追究違法違規(guī)的單位和人員的責(zé)任

  D.向社會公布審計結(jié)果

  【答案】B

  6.下列關(guān)于審計準(zhǔn)則的表述中,錯誤的是:( )。

  A.審計準(zhǔn)則是確定和解脫審計責(zé)任的依據(jù)

  B.審計準(zhǔn)則是衡量審計質(zhì)量的尺度

  C.審計準(zhǔn)則是評價被審計單位的標(biāo)準(zhǔn)

  D.審計準(zhǔn)則是審計人員必須遵守的行為規(guī)范

  【答案】C

  7.國家審計、內(nèi)部審計和社會審計的審計程序中,在審計準(zhǔn)備階段都應(yīng)做的工作是:( )。

  A.發(fā)出審計通知書

  B.制定審計方案

  C.要求被審計單位提供書面承諾

  D.簽訂審計業(yè)務(wù)約定書

  【答案】B

  8.財務(wù)審計項目中,“完整性”審計目標(biāo)指的是:( )。

  A.各項業(yè)務(wù)記錄于正確的會計期間

  B.實際存在或發(fā)生的金額均已記錄或列報

  C.記錄或列報的金額經(jīng)過正確的計量、計算和分?jǐn)?/P>

  D.各項記錄或列報經(jīng)過恰當(dāng)?shù)姆诸惡兔枋?/P>

  【答案】B

  9.下列情況中,應(yīng)當(dāng)將相關(guān)賬戶或交易的控制風(fēng)險評估為低水平的是:( )。

  A.相關(guān)內(nèi)部控制失效

  B.難以評價相關(guān)內(nèi)部控制的有效性

  C.相關(guān)內(nèi)部控制有效

  D.相關(guān)內(nèi)部控制不健全

  【答案】C

  10.下列關(guān)于審計工作底稿的說法中,錯誤的是:( )。

  A.審計工作底稿是控制審計質(zhì)量的手段

  B.審計工作底稿是明確審計人員責(zé)任的依據(jù)

  C.審計工作底稿是編寫審計報告的依據(jù)

  D.非重大事項的審計工作底稿不需要進(jìn)行復(fù)核

  【答案】D

 

 

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