精品理论电影在线_日韩视频一区二区_一本色道精品久久一区二区三区_香蕉综合视频

CIA《實施內部審計業務》模擬試題(十三)

發布時間:2011-10-22 共4頁


  89.對于統計樣本變化的測量,能夠作為總體變化的估計值的是:
  A、基本精確度
  B、極差
  C、標準差
  D、置信區間
  90.風險管理是管理層的職責。內部審計活動在風險管理流程的作用可以包括以下哪項內容:
  Ⅰ。監督活動
  Ⅱ。將對風險管理流程的評價作為業務計劃的一部分
  Ⅲ。參與監督委員會、監督活動以及狀況報告
  Ⅳ。管理和協調風險管理過程
  A、僅有Ⅰ
  B、僅有Ⅱ
  C、僅有Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
  D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
  91.內部審計業務隨其客觀性程度的變化而變化。以下哪項有可能最為客觀:
  A、與組織的加班政策有關的合規性審計
  B、與人事部門的聘用與解聘政策有關的經營審計
  C、與營銷部門有關的績效審計
  D、與薪酬程序有關的財務控制審計
  92.與郵寄問卷調查相比,面對面談話有許多優勢,但以下哪項內容除外?
  A、一般而言,面談的答復率更高
  B、面談可以增進答復者對問題的理解
  C、調查問卷設計者可以應用更加豐富多樣的問題類別
  D、由于避免了郵寄成本,面談比較便宜
  93.將理想準確度從1000美元提高到2000美元將對的需的抽樣規模產生何種影響?
  A、加大抽樣規模
  B、縮小抽樣規模
  C、不影響抽樣規模
  D、無法確定對抽樣規模的影響
  94.在應付賬款工作的審計過程中,內部審計師計劃與供應商聯系以便核實賬款余額。對這類與組織外部單位的聯系是在何處進行授權的:
  A、內部審計活動的政策與程序
  B、內部審計實務專業實務標準
  C、內部審計道德行為規范
  D、內部審計活動的章程
  95.以下那些證據能夠用于證實全部采購交易有效,而且是以最優價格進行的
  A、訂購申請,擔保單據以及競價單
  B、訂購申請,采購訂單以及競價單
  C、驗收報告,采購訂單以及訂購申請
  D、采購訂單,驗收報告以及競價單
  96.為了評估大型醫院的家政服務質量,以下那類證據最為可信?
 
  A、與經抽樣的醫務人員面談
  B、核醫務人員直接提交給家政主管的調查問卷
  C、復核醫院醫務部門的家政服務紀錄
  D、與醫院高層人員面談
  97.以下那項信用授權程序可能成為對批發商的不當行為審計的基礎
  A、董事會財務委員會復核和批準賒銷交易標準
  B、不符合賒銷標準的客戶必須使用現金支付
  C、銷售人員同時負責對潛在和持久客戶的財務狀況進行評估和監控
  D、所有的賒銷訂單必須由信用部門簽字確認賒銷許可
  98.以下那項是明確判斷內部審計部門目標是否實現的最佳手段
  A、審計委員會定期復核審計部門工作質量
  B、制定衡量標準以實現部門目標
  C、每三年聘請外部人員實施同業復核
  D、聘請外部人員復核和評價部門工作
  99.下列哪類實質性測試程序所提供的證據能夠最有效地證明賬面利潤的完整性?
  A、核對銷售日記賬與總分類賬
  B、比較應收賬款明細賬與相應的運輸單據
  C、比較運輸單據與客戶訂貨單文件
  D、核對運輸記錄與銷售賬

百分百考試網 考試寶典

立即免費試用